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一、2024期末处理及年结 3
(一)行政单位年末收支结转 3
1.年末收支结转 3
(二)事业单位年末收支结转 6
1.使用专用基金月末收支结转(不使用专用基金的事业单位请忽略) 6
2.年末收支结转 7
(三)余额表及相关数据检查 11
1.余额表的检查 11
2.辅助账、往来账、明细账相关数据请单位核对正确。 12
(四)账务处理系统年结 12
1.年结 12
二、2025年账务系统初始化 13
(一)结转上年数据 13
(二)检查2025年初数据是否正确 14
一、2024期末处理及年结
(一)行政单位年末收支结转
1.年末收支结转
账务处理→期末业务→年末处理
单位可以按照顺序一个一个方案结转,或者单位可以根据本单位发生的业务选择有数据的方案结转,直接点击方案,跳出的界面再点击“预览生成凭证”或者“生成结转凭证”即可
我们已把自动结转方案分发给各单位,年终结转方案分为财务会计年终结转和预算会计年终结转,已在按分类加以区分,使用时单位选择要结转方案(见上图),即可自动产生年终结转凭证,本方案仅供各单位参考,请各单位自行核对结转数据正确性。
完成年末收支结转后(包括财务会计和预算会计),生成年报后,检查‘余额表’(按明细全部展开查看)相关数据是否正确,包括收支科目余额是否为零等等。
在收支科目余额都转到结余科目后,对结转凭证进行审核、记账(注意12月份结账就是年结)。
(二)事业单位年末收支结转
1.使用专用基金月末收支结转(不使用专用基金的事业单位请忽略)
如有发生使用专用基金的单位每月收入费用原结转模版有误把所有数据都结转本期盈余了,所以需删除结转凭证、在年末处理-财务会计-使用专用基金收入费用结转中重新生成结转凭证(见下图)
2.年末收支结转
账务处理→期末业务→年末处理
单位可以按照顺序一个一个方案结转,或者单位可以根据本单位发生的业务选择有数据的方案结转,直接点击方案,跳出的界面再点击“预览生成凭证”或者“生成结转凭证”即可
我们已把自动结转方案分发给各单位,年终结转方案分为财务会计年终结转和预算会计年终结转,已在按分类加以区分,使用时单位选择要结转方案(见上图),即可自动产生年终结转凭证,本方案仅供各单位参考,请各单位自行核对结转数据正确性。
完成年末收支结转后(包括财务会计和预算会计),生成年报后,检查‘余额表’(按明细全部展开查看)相关数据是否正确,包括收支科目余额是否为零等等。
在收支科目余额都转到结余科目后,对结转凭证进行审核、记账(注意12月份结账就是年结)。
(三)余额表及相关数据检查
1.余额表的检查
看一下财务会计收入和费用是否为零,本期盈余、本年盈余分配等是否为零,预算会计的预算收入和预算支出等是否为零。
2.辅助账、往来账、明细账相关数据请单位核对正确。
(四)账务处理系统年结
1.年结
在所有的账务都处理完成,年末结转也处理完成,数据都没问题后,进去账务处理-期末业务-期末处理
12月份的结账就是年结,选择期间12月份,选择下面的“结账”模块,点“结账”即可。
注:如果后续遇到需要调整账务数据需要反年结,反操作也是这个位置,点“反结账”即可
二、2025年账务系统初始化
(一)结转上年数据
登录2025年度-->账务处理-->年初建账-->科目期初-->右上角(从上年结转),再点一下结转-->刷新查看结转状态是否成功,再点关闭。
(二)检查2025年初数据是否正确
进入账务处理-->年初建账-->科目期初,查看一下科目或者辅助余额,重点检查一下财务会计借贷是否平衡、预算会计借贷是否平衡,如果没有什么问题,直接点确认完成初始化,否则余额表上是看不到期初余额。
2025年1月3日